云裳广场舞天下姐妹:新开公司在正式营业当月但又未发生销售收入期间帐务应该怎么处理?
来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/10/05 23:25:59
我们公司是六月开业的,但因为还没认定为一般纳税人没法开票,在六七月都没有销售收入,请问这期间的费用及在开业前发生的装修费应该怎么处理?
而且这些费用都是我们总经理先出的,开业前的装修费到昨天才开到发票,今天才向公司报销,这笔业务六月跟七月应该怎么做啊,是归入七月吗?那位高手帮帮忙啊,多谢!
我说的是开业后但未开票时发生的业务,开业前的装修费是六月发生的,但发票是七月的,我在六月的这笔帐应该怎么做,原先是:借:开办费
贷:其他应付款
可是我这张凭证总不能附上七月才开出的发票吧,那就等于没有原始凭证了,这样应该怎么做好?
而且这些费用都是我们总经理先出的,开业前的装修费到昨天才开到发票,今天才向公司报销,这笔业务六月跟七月应该怎么做啊,是归入七月吗?那位高手帮帮忙啊,多谢!
我说的是开业后但未开票时发生的业务,开业前的装修费是六月发生的,但发票是七月的,我在六月的这笔帐应该怎么做,原先是:借:开办费
贷:其他应付款
可是我这张凭证总不能附上七月才开出的发票吧,那就等于没有原始凭证了,这样应该怎么做好?
开业前发生的费用做为开办费,计入长期待摊费用,待以后摊销
借:长期待摊费用
贷:现金或银行存款
摊销时
借:管理费用
贷:长期待摊费用
现在这个政策到底怎么变的,我已经迷糊了。
依据原来的政策是,会计上:一次入管理费用,税法上:不低于五年。
我认为比较好的办法是,
会计上:一次入管理费用(方便),或入长期待摊(因为这个和你们公司的会计管理的要求有关)。
税法上:去问你的税务主管部门,看他允许你在几年内摊,然后做纳税调整。
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